导读: 保健武定县妇幼保健院附属于卫生部分,财务全额预算补贴单位
保健武定县妇幼保健院附属于卫生部分,财务全额预算补贴单位。首要本能机能是处置全县辖区内的妇女和儿童康健工作,贯彻落实国度《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲领》《中国儿童发展纲要》工作方针和妇幼卫生工作法规
大师单元共设置15个内设机构,包罗:妇产科、儿童保健部、中彝医病愈两头、药剂科、功能科、考验科、手术麻醉科、病院办公室(下设宣教科)、财务科、医务科、护理部、后勤科、配备科、消息科、大众卫生科。

武定县妇幼保健院作为一级预算单位纳入武定县2025年度部分决算编报范畴。纳入武定县妇幼保健院2025年度部分决算编报的单位共1个。个中:奇观单元1个,参照公事员法办理的奇观单位0个,其所有人奇观单元0个。即:武定县妇幼保健院。

咱们单元2025年尾编制内实有职员49人。包含财政拨款开支经费的:公事员0人,参照公事员法办理人员0人,奇观管理人员和专业技强人员47人,构造和奇观工人2人;经费自理人员0人。
岁暮尚未移交养老安全基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年尾由养老安全基金发放养老金的离退休职员29人(离休0人,退休29人)。岁暮弟子0人。岁暮遗属0人。

实有车辆比体例车辆多是因为县公车管理办只审定给咱们单元1个车辆编制,可是全班人单位负担着全县的根基公卫和妇幼康健工作,经公事用车带领小组管理办公室核准,容许新增3辆救护车,用于危机孕产妇的布施等工作。
负担本区域妇产科、儿科、打算生养危重症布施及出诊、接诊、会诊使命;推广和使用妇幼保健合用新手艺;搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员手艺培训;开展产科品质、孕产妇灭亡、儿童成长发育监测、诡计生养手艺变乱的审评工作;负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。
武定县妇幼保健院2025年没有当局性基金预算支出及国有本钱谋划预算支出,也没有益用政府性基金预算及国有成本运营预算安排的付出,故《当局性基金预算财政拨款支出付出决算表》《国有本钱谋划预算财务拨款支出付出决算表》为空表。
武定县妇幼保健院2025年度支出总计32,208,848.01元。此中:财政拨款支出12,248,207.44元,占总支出的38.03%;无上级补贴支出,无运营支出,无从属单元上缴支出;事业支出19,951,673.42元(含教诲收费0.00元),占总支出的61.94%;其大师支出8,967.15元,占总支出的0.03%。
增加支出的来由原由是今年度添加了财政拨款支出,此中:财政拨款支出增加的缘由是上级部门对大师单元添加了项目资金的拨付;事业支出减少的缘由是今年削减了疫苗接种支出;其他支出减少的来由原由是本年度其我单位削减了对大师单位的津贴和拨款。
武定县妇幼保健院2025年度收入总计31,327,212.22元。个中:根基收入25,590,070.22元,占总收入的81.69%;项目收入5,737,142.00元,占总收入的18.31%;无上缴上级收入,无谋划收入,无对隶属单元津贴收入。
削减收入的次要来由原由是本年度职员经费和专用经费的收入减少。此中:职员经费削减的来由原由是今年度添加了新的退休职工,日常专用经费减少的缘由是本年度加大了本钱核算的力度,水电费和耗材的结余有了必定的成效;项目收入添加的缘由是,咱们们单元在本年度增加了新的诊断项目,添加了新的公用配备,原有的房屋做了大的改革。
2025年度用于保障武定县妇幼保健院机构一般运行的日常收入25,590,070.22元。此中:根基工资、补贴补贴等职员经费收入8,410,125.80元,占根底收入的32.86%;办自费、印刷费、水电费、办公配备购买等专用经费17,179, 944.42元,占根基收入的67.14%。
武定县妇幼保健院2025年度正常公共预算财务拨款付出12,248, 207.44元,占本年付出总计的39.10%。与上年对比添加817,966.81元,添加7.16%,完成岁首预算的132.48%。
8.社会保障和就业(类)付出1,694,014.36元,占正常公共预算财务拨款总收入的13.83%,完成岁首年月预算的85.30%。次要用于退休职工工资中本单位发放部门的收入、退职在编职工根基养老安全收入和退休职工职业年金等付出;形成预决算差别的次要来由原由是单元奇观职员年内退休6人以致社会保障和就业收入较岁首年月预算减少。
9.卫生康健(类)付出10,021,919.08元,占日常大众预算财政拨款总收入的81.82%,完成岁首年月预算的149.86%。首要用于职工报酬和公事费等一般收入、退职在编职工根基医疗费收入、公事员医疗费付出、退职在编职工和退休职工的大病安全和工伤安全等付出;形成预决算不同的次要来由原由是单元事业职员年内退休6人、其所有人单位调入全班人单位职工3人、新聘请入职职工2人,以致卫生康健(类)付出较岁首年月预算增加。
19.追房保障(类)收入532,274.00元,占日常公共预算财政拨款总付出的4.35%,完成岁首预算的93.07%。首要用于退职在编职工鸣房公积金收入;形成预决算不同的次要缘由是单元事业职员年内退休6人以致弯房保障(类)付出较岁首年月预算减少。
2025年度财务拨款“三公”经费收入决算中,财政拨款“三公”经费收入岁首预算为20,000.00元,决算为20,000.00元,完成岁首预算的100.00%;付出决算较上年增加0.00元,添加0.00%。
因公出国(境)费付出岁首年月预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总付出决算的0.00%;公务用车购买费收入岁首预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总付出决算的0.00%;公事用车运转维护费收入岁首预算为20,000.00元,决算为20,000.00元,占财政拨款“三公”经费总付出决算的100.00%,完成岁首年月预算的100.00%;公务接待费付出岁首年月预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总付出决算的0.00%。
因公出国(境)费付出决算较上年添加0.00元,上年无此项付出;公务用车购买费收入决算较上年增加0.00元,上年无此项收入;公务用车运转维护费收入决算较上年添加0.00元,上年无此项付出;公事欢迎费收入决算较上年添加0.00元,上年无此项付出;具体是国内欢迎费收入决算0.00元(个中:外事欢迎费付出决算0.00元),上年无此项收入;国(境)外欢迎费收入决算0.00元,上年无此项收入。
2025年过活常大众预算财政拨款“三公”经费收入岁首年月预算为20,000.00元,付出决算为20,000.00元,完成岁首年月预算的100.00%,付出决算较上年添加0.00元,添加0.00%。
正常大众预算财政拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费付出岁首年月预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车采办费付出岁首预算为0.00元,决算为0.00元;公事用车运转维护费收入岁首预算为20,000.00元,决算为20,000.00元,完成岁首年月预算的100.00%;公事欢迎费付出岁首年月预算为0.00元,决算为0.00元。2025年过活常公共预算财务拨款“三公”经费收入决算数等于岁首预算数。
日常大众预算财务拨款“三公”经费付出中:因公出国(境)费付出决算增加0.00元,上年无此项付出;公务用车采办费收入决算增加0.00元,上年无此项付出;公务用车运转维护费收入决算增加0.00元,决算和岁首预算数划一;公事欢迎费付出决算增加0.00元,上年无此项付出;具体是海内接待费付出决算0.00元(个中:外事接待费付出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项付出;国(境)外接待费付出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项付出。2025年过活常公共预算财务拨款“三公”经费付出决算和岁首年月预算数划一。
2025年尾,武定县妇幼保健院资产总额45,643,942. 83元,此中,流动资产6,866,086.05元,固定资产29,335,226.51元(净值),对外投资及有价证券0.00元保健,在建工程800,000.00元,有形资产8,642, 630.27元(净值),其谁资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年对比,本年资产总额添加6,008,403.28元,此中固定资产添加3,546,505.77元。措置衡宇修建物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置支出0.00元;出租衡宇0平方米,账面原值0.00元,实现资产操纵支出0.00元。
2025年度,单元当局采购收入总额218,161.32元,此中:政府采购货物收入205,649.00元;当局采购工程付出0.00元;当局采购办事收入12,512.32元。授予中小企业公约金额218,161.32元,此中:授予小微企业合同金额218,161.32元。
(三)依照党核心、国务院相关文件及部分预算办理相关划定,“三公”经费包罗因公出国(境)费、公事用车采办及运转维护费、公务欢迎费。此中:因公出国(境)费,指单元公务出国(境)的国际盘缠、外洋城市间交通费、留住费、伙食费、培训费、公杂费等付出;公事用车购买费,指公务用车购买收入(含车辆购买税、派司费);公事用车运转维护费,指单元按规定保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过盘费、安全费、平安奖励费用等收入;公务用车指用于履行公务的矫捷车辆,包罗省部级干部专车、日常公务用车和法令执勤用车;公务接待费,指单元按规定开支的各类公务接待(含外宾欢迎)用度。本文中公然的财务拨款“三公”经费有关数据是日常公共预算、当局性基金及国有成本谋划预算财务拨款收入的相枯经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财务拨款“三公”经费决算数是指各部分(含部下单位)或单元当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转节余资金放置的因公出国(境)费、公务用车采办及运转维护费和公事接待费付出数(包含根底收入和项目收入)。
一、部分决算:各部分根据国度相关法律法规规定及其奉行本能机能环境体例,反应部门和单位全数预算出入和节余实行成果及绩效等环境的分析性年度讲述,是改良部门预算实行以及编制后续年度部分预算的参考和根据。
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