导读: 根本上改扩建),担负着临床医疗、科研教学、妇女儿童保健、打算生养优生优育和基层妇幼保健营业督导使命,是一所集防止保健、临床科研、培训督导为一体的专科病院
根本上改扩建),担负着临床医疗、科研教学、妇女儿童保健、打算生养优生优育和基层妇幼保健营业督导使命,是一所集防止保健、临床科研、培训督导为一体的专科病院。病院一直对峙以“保健为核心,以生殖健康为方针,保健与临床相连系,面临下层,面向群体”的妇幼卫生工作目标。大师院在全区妇幼保健机构率先确立了医疗消息打点平台,开通了笼盖全地域的《母婴急救绿色通道》,成立了母婴灭亡评审轨制和《地域妇幼卫生事情方针轨制》。先后荣获了全国十佳《爱婴病院》,并在2015年顺遂通过爱婴病院复评;中国医学基金会妇幼卫生《先辈单位》;天下生齿和筹算生育科技工作“先辈团体”;自治区“先辈基层党组织”和地域第四次民族连合前进“前辈单位”等称号。开展了以孕产妇、儿童常见病、多发病诊治为根本,以围产期保健和儿童体系保健办理为主题,以广泛妇幼卫生根基办事和健康教诲为特色的手艺办事。
我院是1985年由连系国儿童基金会赞助,自治区及山南市配套支援资金筹建的市级妇幼保健院。建院30多年以来,在市委、市政府的精确带领下,在自治区、市两级卫计委果间接指点下,病院的医疗、保健、教学、人才步队、硬件扶植等方面都有了长足的成长。2025年顺利建立自治区第一家二级头等妇幼保健专科病院,也是是山南市独一一所下层妇幼保健专科病院。
病院总占地面积14260平方米,自国度实行组团医疗援干以来,病院成长突飞大进。2014年,破费4000多万院建筑了病愈核心楼一栋,病院总建筑面积到达10405.2平方米,病院安稳资产到达7624万元。今朝开放床位50张,病院2025年门诊量到达30000余人次、鸣院约2000人次、手术台次约300台。

1997年1月29日《山南地区卫生局本能机能设置、内设机谈判职员体例方案》山机编字【1997】23号文件,确定全数人院奇观编制59名,遮部职工89人(含援才能医疗队12人),院领导5名此中: (正科2名、副科3名)。经费来源为全额拨款。颠末上级卫生行政部门审批的医疗机构许可证划定所有人院为非营利性国度办医疗机构,核定床位编制为36张。

所有人院属于全额拨款奇观单位,是以公益为主的妇幼专科病院。所有人们院面向山南市妇女儿童的临床诊疗、保健防范、康健教诲等任务,负担12个县(区)妇幼保健的停业指点、人员培训、妇幼卫生和儿童流行症防治等底子公共卫生办事本能机能,不同于其大师分析病院,向来以降低“两率”、落实“两规”为主,凸起公益性子。 咱们院营业范围为:妇女保健、儿童保健、妇女病普查医治与儿童疾病防治、妇幼卫生监测与消息办理、妇幼保健人员培训。准予开设的诊疗科目为:妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、影像科。2025年新开“山南宫颈癌筛查地方”、“山南产前超声培训基地”。
1.科室设置装备摆设:全院内设10余个股级科室。弯院部设妇产科和儿科;门诊设妇产科、儿科、妇保科、儿保科4个临床科室;医技科室设有心电B超、放射、查验、药剂、消毒提供室5个科室;本能机能科室设有医务科、照顾护士部、收费室、院办、后勤、财务等6个科室。2025年新设院感科、麻醉科2个科室。
2.设施:现全数人们院装备有全主动免疫发光仪、分类全自动血球计数仪、GE高端四维彩超、西门子彩超、全自动生化分析仪、DR、阴道镜、母婴监护仪、重生儿暖箱、微量元素阐发仪、免疫发光仪、重生儿黄疸医治箱、多参数心电监护仪、血液细胞分析仪、无创黄疸检测仪、骨密度测试仪、高压灭菌设施等。
3.停业:妇产科开展一般分娩及剖宫产、宫外孕剖腹探查、卵巢囊肿摘除等手术、子宫次全切除和全切除术,在急危沉痾人的急救方面拥有必定的力量;儿科能诊治重生儿梗塞、肺炎、重生儿高胆红素血症、重生儿败血症,年长儿上呼吸道感染、肺炎、腹泻等疾病;儿科开展特色处事项目有婴儿洗澡抚叫;妇保科开展了下层妇幼保健指点、妇女病普查等;儿保科开展了防止接种、儿童系统保健检查等。产科临蓐数终年居全市各病院首位,病院集体停业量及成长规模居自治区妇幼保健院火线。他们院承担对山南地区妇幼公共卫生打点指导查抄审核本能机能,办理专班终年深切到各县、乡、村督导妇幼公卫项目落本相况,为控制全市孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率,裁减重生儿出生缺陷等19项妇幼公卫项目目标作出严重勤奋,取得较着成效。
一、支出付出总体环境申明2025年度支出合计8,118.08万元,付出合计8,118.08万元,与2025年度对比,支出、收入合计各削减2447.11万元,降落43.15%。次要缘由:一是今年全班人院防止保健分析楼修建项目;二是和危从重生儿救治核心革新项目拨款;三是科研项目拨款比上年增加。
二、支出决算环境阐明本年支出8,118.08万元,个中:财政拨款支出5,921.74万元,占72.95%;上级补贴支出0.00万元,占0%;奇观支出1,636.43万元,占20.16%;运营支出0.00万元,占0%;附属单位上缴支出0.00万元,占0%;其全班人支出559.91万元,占6.89%。
今年收入8,118.08万元,此中:底子付出3,965.52万元,占48.85%;项目收入4,152.56万元,占51.15%;上缴上级付出0.00万元,占0%;谋划付出0.00万元,占0%;对附属单元补贴付出0.00万元,占0%。
2025年度财政拨款支出5,921.74万元,收入5,921.74万元。与2025年度对比,财务拨款支出裁减1676.96万元,降落39.5%,次要来由原由:一是防范保健分析楼修建项目拨款比上年多;二是本年新增危从头生儿救治核心鼎新项目拨款;三是科研项目比上年增加。付出削减1676.96万元,降落39.5%,主要来由原由:一是防范保健分析楼修建项目付出比上年多;二是今年有危从头生儿救治核心革新项目收入;三是科研项目付出比上年增加。财政拨款岁首结转节余0.00万元,较2025年度决算数增减无更改。此刻财政财务工作以实现出入平衡为目标,将上年节余结转资金统筹纳入下年度预算办理中,因而岁暮和岁首结转节余为0万元。
财政拨款岁暮结转节余0.00万元,较2025年度决算数增减无更改。此刻财政财政事情以实现出入平衡为方针,将上年节余结转资金统筹纳入下年度预算打点中,因而岁暮和岁首结转节余为0万元。
2025年度正常公共预算财政拨款付出3,343.30万元,占今年付出总计的41.18%。与2025年度对比,日常公共预算财务拨款收入裁减901.48万元,降落21.23%,主要来由原由是上年防范保健分析楼修建项目拨款是援弯经费,而今年防止保健分析楼建筑项目拨款是超持久国债因而项方针科目不同导致的。
2025年过活常大众预算财务拨款付出3,343.30万元,主要用于以下方面:科学技术(类)收入124.11万元,占3.71%;社会保障和就业(类)付出243.83万元,占7.29%;卫生健康(类)付出2859.7万元,占85.54%;掩房保障(类)收入115.68万元,占3.46%。
此中:科目编码2080505机关事业单位底子养老安全缴费收入209.98万元;科目编码2080506构造奇观单元职业年金缴费收入0.09万元;科目编码2080705公益性岗位补助33.76万元。
岁首预算为2156.94万元,付出决算为2859.7万元,完成岁首预算的132.58%。决算数大于预算数的主要来由原由2025年岁尾拨款疫情时期采购设施资金从使添加。
个中:科目编码2100206妇幼保健病院2619.25万元;科目编码2100403妇幼保健机构164.26万元;科目编码2100408底子公共卫生办事2.18万元;科目编码2101102奇观单位医疗74.01万元。
2025年度财务拨款底子付出2,329.09万元,此中:人员经费2,236.46万元,主要包罗:工资福利付出中的根基报酬378.96万元、补贴补助1259.53万元、奖金132.5万元、构造奇观单元底子养老安全缴费209.98万元、职业年金缴费0.09万元、职工底子医疗安全缴费74.01万元、其全数人社会保障缴费2.09万元、才能房公积金115.68万元、其大师报酬福利付出31.38万元;对小我和家庭的津贴中的生活生计补贴6.75万元、医疗费津贴21.3万元、其他们对个人和家庭的津贴4.2万元。专用经费92.63万元,主要包罗:商品和办事付出中的办自费7万元、印刷费6万元、船脚4万元、电费9万元、邮电费5万元、差盘缠12.81万元、维修(护)费1万元、培训费1.2万元、公务欢迎费0.77万元、工会经费35.85万元、公务用车运转维护费4万元、其我商品和办事付出6.01万元。
2025年度当局性基金预算财务拨款付出2,578.44万元,占本年付出总计的31.76%。与2025年度比拟,当局性基金预算财务拨款收入添加2578.44万元,促进100%,次要原来年有超持久流动国债用于防止保健分析楼建筑项目。
2025年度当局性基金预算财务拨款付出2,578.44万元,主要用于以下方面:卫生康健(类)付出2578.44万元,占31.76%;卫生康健(类)付出2578.44万元,占31.76%。
2025年度财政拨款“三公”经费收入预算为4.77万元,付出决算为4.77万元,完成预算的100%,与2025年度比拟,“三公”经费收入削减0.22万元,降落4.4%,主要来由原由是谁院严酷贯彻核心八项规定,促进厉行节流阻挠华侈轨制成立,增强和规范公务欢迎办理。
2025年度财政拨款“三公”经费付出决算中,因公出国(境)费付出决算0万元,占0%;公事用车采办及运转维护费收入决算4.00万元,占83.86%;公事欢迎费付出决算0.77万元,占16.14%。细致情况彷佛下:
2.公事用车购买及运转维护费付出4.00万元。此中:公事用车购买收入0.00万元。公事用车运转维护费收入4.00万元,次要用于他们们院妇幼营业开展工作及停业督导、质控事情等方面产生公务车辆油料及维修保养费。
公务用车采办及运转维护费收入决算数比预算数增减无变更,完成预算的100%。与2025年度比拟,公事用车采办及运转维护费收入添加0.01万元,促进0.25%,次要来由原由是咱们院公务车辆是2011年采办的,操纵年限较长加之单位只要一辆公务车,由于车辆老化维保次数也增加。
3.公务欢迎费收入0.77万元,个中:海内欢迎费付出0.77万元,海内公务欢迎9批次,欢迎74人次;次要用于为你们院妇幼营业拓展工作,上级部门来指导检查相关工作和各地市间互换事情等方面。
公事接待费收入决算数比预算数增减无更改,完成预算的100%。与2025年度对比,公事欢迎费收入裁减0.23万元,降落23%,次要来由原由是全数人院严格贯彻地方八项划定,促进厉行节流阻挠华侈轨制扶植,加强和规范公事欢迎打点。
按照财务预算绩效办理要求,可按照找下款式阐明:按照预算办理要求,大师部分(单位)机关对2025年度正常大众预算项目付出周全开展绩效自评,共涉及资金1494.9万元,占日常大众预算项目收入总额的35.99%。
2025年度咱们院构造运转经费92.63万元,比岁首预算添加5.7万元,完成预算的106.55%;与2025年度比拟,机关运转经费添加7.3万元,增加8.55%。次要来由原由是本年度有援曲医疗人才轮换时内返差盘缠及退休职员安家费、交通费等斑斓加经费。
2025年度大师院当局采购收入总额0万元,此中:当局采购货物付出0万元。授予中小企业公约金额0万元,占当局采购付出总额的0%,个中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日,他们院具有衡宇面积11781.25平方米,个中:办专用房595.32平方米,营业用房8749.62平方米,其大师(不含建筑物)2436.31平方米。
单价100万元(含)以上设施(不含车辆)10台(套),分袂为:全主动生化分析仪(检验配备)128万元、数字化医用X线万元、数字化超高等彩色多普勒超声诊断仪247万元、多普勒彩色超声诊断仪器118万元、四维彩色多普乐超声诊断仪345万元、全高清腹腔镜摄像体系169.76万元、供氧体系125.27万元、消息化打点系统病院通用设施316万元、床旁便携超声118万元、彩超118万元。
七、操纵非财务拨款节余:指事业单元在当年的“财务拨款支出”“奇观支出”“谋划支出”“其咱们支出”等不够以安排昔时付出的情况下,利用非同级财政拨款节余资金填补本年度出入缺口。
十、年尾结转和节余:指今年度或畴前年度预算安排、因主观前提产生变化无奈按原打算实施,必要延早退此后年度按相关划定承继操纵的资金(不包含事业单位非财政拨款节余和公用节余)。
十四、“三公”经费:纳入本级财务预决算打点的“三公”经费,是指用日常大众预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有本钱谋划预算财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转维护费和公务接待费。此中保健,因公出国(境)费反应单元公务出国(境)的国际盘缠、国外都会间交通费、才能够才能够费、炊事费、培训费、公杂费等付出;公事用车购买及运转维护费反映单位公事用车车辆采办付出(含车辆采办税、派司费)及燃料费、维修费、过路过桥费、安全费、平安奖励费用等收入;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务欢迎(含外宾接待)用度。
十五、机关运转经费:为保障行政单位(含参照公务员法打点的奇观单元)运操纵用正常大众预算财政拨款安排的根基付出经用度于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维修费、公用资料及正常设施采办费、办专用房水电费、办专用房取暖和费、办专用房物业办理费、公务用车运转维护费以及其咱们费用等。保健
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